1、 审查企业各项财务制度的落实情况,协助审计主管拟订审计计划或方案 ;
2、 负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作 ;
3、 按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为企业运营提供增长服务;
4、 审查财务收支项目、费用开支与报销等工作;
5、 审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求;
6、 检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见;
7、 针对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
8、 进行企业保密工作,按规定使用所获取的财务资料;
9、 整理、归档审计资料;
6601 0049-|171 0818 1191 7110、 完成领导临时交办的工作。
学历不限 | 经验不限
初中及以下 | 2年经验
大专 | 3年经验
大专 | 10年以上经验
大专 | 3年经验
大专 | 5年经验
高中 | 2年经验
大专 | 3年经验
高中 | 2年经验
学历不限 | 1年经验
学历不限 | 3年经验
大专 | 1年经验
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