岗位职责
1.负责根据董事会或审计委员会的部署,拟定审计工作计划,报经董事会或审计委员会批准后制定审计方案;
2.负责组织实施内部审计工作,负责于审计终结后,出具书面审计报告,并报送董事会或审计委员会;
3.监督检查财务预算的执行情况及审计结果的落实,完善内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;
4.配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查,参与公司重大投资决策;
任职要求:
1.全日制本科及以上学历,财经类相关专业,5年以上相关工作经验,3年及以上管理经验。
2.具备丰富的部门管理能力及上市公司审计实操经历,有2年以上上市公司审计工作经验者优先;
5942 6882-|171 3920 4506 593.性格开朗,善于沟通,学习能力较强,最好具备2年以上会计师事务所审计工作经验,CPA优先考虑。
中专 | 2年经验
高中 | 3年经验
高中 | 2年经验
学历不限 | 经验不限
大专 | 5年经验
中专 | 3年经验
大专 | 2年经验
学历不限 | 2年经验
学历不限 | 经验不限
大专 | 3年经验
学历不限 | 1年经验
中专 | 2年经验
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